Sistema de Gest?o de Risco

A empresa cumpre rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, tanto nacionais quanto internacionais, e emitiu documentos sistemáticos relevantes, como a Política de Gest?o de Controle Interno, a Política de Gest?o de Conformidade e o Código de Conduta Empresarial. Em 2023, continuamos nossos esfor?os para aprimorar as "três linhas de defesa" da gest?o de risco de conformidade, garantindo que as responsabilidades de todos os departamentos em todos os níveis estejam claramente definidas para assegurar a opera??o estável e em conformidade da empresa.

  • Primeira linha de defesa
    • ?reas de Negócios Como as principais entidades responsáveis pela gest?o de riscos em seus respectivos domínios, os departamentos de negócios têm a tarefa de controlar riscos nas opera??es comerciais.
Gest?o de Conformidade / Compliance

A LONGi construiu um sistema de gest?o de conformidade e avan?ou com projetos de certifica??o em conformidade com a ISO 37301: 2021 Sistemas de Gest?o de Conformidade - Requisitos e Diretrizes. A empresa conseguiu identificar e avaliar riscos empresariais envolvendo cerca de 14 quest?es de conformidade, incluindo, mas n?o se limitando a, emprego de trabalho, antimonopólio e anticorrup??o. A empresa está desenvolvendo medidas específicas para abordar os riscos identificados, integrando a gest?o de risco de conformidade nas opera??es e na gest?o diária. Em 2023, obtivemos a certifica??o de Sistemas de Gest?o de Conformidade ISO 37301.

Além disso, a empresa incorporou indicadores de “Incidentes de Viola??o de Conformidade” no desempenho de departamentos e organiza??es, com regras de pontua??o correspondentes estabelecidas.

Estrutura de Gest?o de Conformidade da LONGi

  • Chief Compliance Officer - Diretor de Conformidade
    • Assumido pelo Vice-Presidente, responsável por liderar os esfor?os de gest?o de risco de conformidade do Grupo.
Auditoria e supervis?o

Auditorias internas e externas s?o realizadas de forma programada para incentivar as unidades de negócios e departamentos de controle interno a melhorar sua gest?o.

37
Projetos de Auditoria de Diversos Tipos
180
Pontos de Risco Identificados e Corrigidos